面議(經常性薪資達4萬元或以上) 高雄市前鎮區 2年工作經驗 10天前更新
1.根據公司年度稽核計畫,據以執行風險導向之查核並出具稽核報告。
2.內控/內稽相關管理辦法持續審查及修訂。
3.建立及修訂內部控制制度自行檢查作業程序。
4.集團營運稽核規劃及執行、協助營運改善的推動及成效追蹤,並完善管理程序。
5.各部門之內部控制制度完整、有效性與適當性之檢查與建議事項,並確保內控制度之有效執行及法令遵循;協助ESG相關內控制度建置及監督執行。
6.各部門規章制度及作業程序、法令遵循情形之檢查與建議事項。
7.各部門活動效果與效率之檢查與建議。
8.呈報內控缺失,並追蹤改善情形,以確保內控制度設計與執行有效性。
9.協調及溝通解決各部門間之作業流程問題與推動流程改善。
10.執行內部控制制度自行評估作業程序
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