面議(經常性薪資達4萬元或以上) 台北市大安區 5年工作經驗 4天前更新
<職務需求>
1.稽核計劃與執行:規劃並執行內部稽核作業,針對財務、營運及內部控制流程進行審查與測試,確保符合法規要求並促進企業運營效率提升。
2.報告與持續改善:撰寫專業且具可行性的稽核報告與簡報,分析內部控制弱點與風險機會,提出具體改善或優化建議,並追蹤改善措施執行情況。
3.跨部門協作與溝通:與各部門和子公司密切合作,協助解決內控問題,推動改善或優化方案的落實。
4.部門專案執行:依據公司風險評估與管理需求,主導或參與特定專案,提供專業稽核意見促進專案目標達成。
5.稽核內部作業管理:稽核法遵與申報作業、稽核制度與知識維護、技能提升計劃執行等,促成稽核專業成長目標並達合規之效果。
6.主管交辦事項。
<職能要求>
1. 專業知識:熟悉內部稽核、風險管理、法規遵循與內控原則,具備財務、會計或營運流程相關經驗者佳。
2.分析與問題解決能力:能夠發掘問題根因,提出具體且可執行的改善方案。
3.組織與規劃能力:能有效管理稽核計劃與專案,確保時程與目標達成。
4.溝通與影響力:具備良好的書面與口頭溝通能力,能夠清楚傳達稽核發現,並推動跨部門合作與改善措施落實。
5.職業道德與獨立性:維持公正客觀的態度,遵守專業操守,確保稽核工作的獨立性與可信度。
6.適應力與學習能力:能夠應對變化快速的企業環境,持續學習最新法規、風險趨勢、AI稽核技能運用等,提升稽核整體效能。
展開 產假產檢假全勤獎金年節獎金員工生日禮金