面議(經常性薪資達4萬元或以上) 台北市內湖區 5年工作經驗 3天前更新
1. 配合會計師、券商推動上市櫃作業。
2. 依法令、公司政策及目標,設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。
3. 規劃並執行內部稽核作業包含年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善,確保內部稽核程序其有效性和合規性,並向管理層和利益相關者提供準確的資訊和建議。
4. 協助制定內部控制培訓計劃,向員工提供必要的培訓和指導,以確保內部控制意識的提高。
5. 查核、協調及解決各部門間之流程或作業問題,以提高內部控制效能和效率。
6. 配合會計師及主管機關內控查核作業及內部稽核申報事項。
7. 其他主管交辦事項。
【工作經驗】
具會計師事務所審計工作3年以上經驗/公司 IPO 經驗/上市、櫃公司 5 年以上稽核經驗。
【職務需求】
1. 具備管理制度、作業流程規劃與執行能力。
2. 積極主動且抗壓性佳,良好溝通能力。
3. 熟悉稽核執行、內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。
4. 須符合「公開發行公司內部稽核人員之適任條件」。
《《 薪資將依照個人工作經歷、能力面議並調整 》》
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